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    納稅調整項目明細表中的業(yè)務招待費稅收金額怎么填,怎么算?

    清辭幽韻☆ 分類:企業(yè)年報 地區(qū):重慶市 瀏覽 14187 次 2017-03-08
    納稅調整項目明細表中的業(yè)務招待費賬載金額與稅收金額怎么填?

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    全部回答 (3)

    • 業(yè)務招待費在所得稅前扣除有比例的,超過比例了,就要納稅調增,就是減少業(yè)務招待費,增加利潤,就叫調增。一般比例是收入是千分之五的60%,允許在所得稅前扣除。超出的部分都要納稅調增。(具體按照當?shù)卣撸?/div>
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    • 業(yè)務招待費在年度匯算時,按照發(fā)生額的60%扣除,40%調增所得額, 另外,招待費不能超過年銷售額的0.5%,
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    • 業(yè)務招待費在年度匯算時,按照發(fā)生額的60%扣除,40%調增所得額, 另外,招待費不能超過年銷售額的0.5%,
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